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風險防控工作總結優選九篇

時間:2023-01-28 05:05:51

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風險防控工作總結

第1篇

2019年5月,市委辦公廳印發《關于深入開展廉政風險排查防控工作的意見》(市委辦〔2019〕39號),提出三年行動計劃,分階段組織開展廉政風險排查防控工作。辦公室嚴格按照市委文件精神,結合2019、2020、2021年度深入開展廉政風險排查防控工作有關文件要求,認真開展部門崗位風險自查、責任清單梳理、規章制度健全、防控措施完善等工作,現將具體工作內容總結如下。

一、認真開展風險排查

(一)統一思想注重執行。

辦公室根據黨組有關要求,認真將廉政風險排查防控工作作為履行全面從嚴治黨主體責任、推進清廉單元建設、打造清廉部門的有力抓手,通過召開部門廉政風險排查防控專題推進會形成分管領導提要求、部門負責人抓落實、普通干部提認識自覺注重廉政風險防控的良好氛圍;并將廉政風險排查防控融入日常業務工作,以辦公室例會、談心談話等形式做到廉政風險防控常提醒、長約束、重平時。

(二)結合崗位排查風險。

辦公室根據黨組要求,注重結合崗位排查風險,認真落實結合重要崗位、關鍵環節、全體人員參加廉政風險排查防控工作的具體要求,根據辦公室工作職責,重新梳理制定權力清單、職責清單,逐項厘清細化權責事項的類別、行使依據、責任主體,圍繞議事決策、權利運行、制度機制、工作流程、崗位履職、紀律作風六大方面,認真開展崗位廉政風險排查工作。

(三)突出重點明確類別。

排查過程中針對辦公室行政中樞的特點,結合黨組緊盯關鍵少數、聚焦選人用人的要求,針對選人用人、輔助黨組議事決策、資金使用、合同簽訂等重點廉政風險防控點進行了認真梳理、仔細排查;并對六大方面的風險等級進行評估、確定,確保崗位職責清晰可溯、風險等級逐一明確、廉政責任落實到人。

二、有效落實防控措施

(一)部門領導率先垂范。

辦公室全體人員認真完成廉政風險排查清單,辦公室主任為部門廉政風險防控第一責任人,全面負責部門廉政風險防控工作,并落實監督職責;辦公室副主任、普通工作人員根據自身崗位職責,明確防控責任、做好防控工作,形成部門領導帶頭認領,處室內部層層監管,同事之間相互監督的廉政風險防控體系。

(二)扎實推進“四看”要求。

辦公室嚴格落實黨組關于廉政風險防控專項監督工作“四個看”的要求,逐條對照實行。一是認真對照崗位職責看廉政風險有無遺漏項;二是認真對照日常工作看廉政風險防控措施是否到位;三是認真對照監管措施看廉政風險防控是否抓在經常、融入日常;四是認真對照防范舉措看廉政風險防控制度機制體系是否建立健全,廉政風險防控工作成效是否顯現。

(三)對照不足重點防范。

辦公室針對之前出現的因工作紀律管理不嚴,導致部門工作人員出現違規違紀的情況,認真分析總結、嚴肅查找問題、抓好責任落實、加強人員監管,并通過風險管控“回頭看”,針對出現問題的環節做到人員信息掌握準確、動態信息實時更新、突況及時應對,不斷提升廉政風險防控工作的監督實效。

三、不斷鞏固防控成果

(一)依托教育鞏固根基

結合三年來廉政風險防控工作,辦公室堅持思想是根基、教育為抓手,不斷加強廉政風險防控教育。利用部門會議、支部會議等認真傳達落實模范黨員、優秀干部的先進事跡,做好典型廉政案例的傳達和警示教育工作,不斷加強部門工作人員特別是黨員干部的廉政風險意識,讓防腐思維入腦、入心。

(二)依托制度長效監管

辦公室根據自身風險防控特點,認真對照制度規定,結合實際情況不斷對制度進行修改完善,并建議黨組重新制發相關制度,通過不斷完善制度建設,進一步落實長效監管。

第2篇

 

市廉政風險防控機制建設領導小組辦公室:

我鄉根據市委、市政府的統一安排部署,嚴格按照本鄉《廉政風險防控機制建設實施意見》的要求,經過全面自查整改,現將自查整改階段的工作總結于后:

一、召開推進會,明確工作目標

我鄉召集全體鄉干部、鄉級部門負責人、各村支書和主任,召開了廉政風險防控機制建設工作專題推進會,對在自查整改階段的工作進行了具體的安排部署,要求各村、鄉級各單位堅持原則,嚴格按照要求,狠抓落實。

二、具體實施辦法

1、明確職責、排查風險。鄉級各單位部門、各個工作崗位對自身工作職責進行了認真梳理,理清了職能職責、明確了辦理流程、確定了涉權崗位和涉權事項,編制了部門和崗位流程圖,按照逐步排查原則確定了廉政風險防范點。

2、梳理歸納、評估等級。對清理排查出來的風險防控點進行了全面的梳理歸納,根據風險發生的幾率及危害程度按照個人自評、部門初評,分管領導審核和黨政班子集體確定的方法,逐一進行了風險評估。

3、民主討論、科學決策。根據《廉政風險防控表》公示收集的意見和建議,召開廉政風險防控專題民主生活會,集體研究并最終確定風險等級和監管責任。

4、自查自糾、強力整改。對照檢查擬定的廉政風險點,對存在的問題進行及時糾正和強力整改。

第3篇

抓載體建設,豐富監督手段。為做好廉政風險防控機制排查階段工作,區防控機制建設領導小組除強化巡檢頻度外,注重創立檢查載體,提高檢查效率和廣度。制定了廉政風險識別、等級、防控一覽表,要求參與廉政風險防控機制建設單位的工作人員,按照不同的級別、崗位,分類、按時填寫自身和科室的排查進展情況,由防控領導小組對其進行審查,對敷衍塞責的,隨時進行有針對性的批評,并予以實地指導,動態地確保排查工作的真實和效率。

抓分類引導,消除思想顧慮。針對風險排查過程中出現的不會查、不想查、不敢查等幾類情況,及時采取相應措施,確保排查工作如期進行。對不會查的同志,采取“兩問法”引導他們查找廉政風險點。所謂兩問法,就是要求自問兩個為什么。一問在什么情況下會有人給自己不當利益?在這個問題的答案中尋找風險點。二問自己為什么會接受不當利益?在回答這個問題中尋找風險類型,進而確定風險存在的原因。對于有觀望心理,不想及時查找風險點的同志,通過每周四、周日的工作調度會,不斷強調風險防控的重要性和必然性,讓這些同志放棄僥幸心理;對于心理有顧慮的同志,及時將上級文件精神傳達給他們,讓他們明白排查廉政風險查的是權力運行過程中面臨的風險,不是領導干部個人風險;查的是可能導致濫用權力的因素和條件,不是查每個人的不廉潔問題和腐敗問題;查的是崗位職權這把椅子,不是坐在椅子上的人。查廉政風險是對事不對人,搞的是崗位職權過關,不是人人過關,消除思想障礙。

抓風險評定,化解評級異議。為解決廉政風險點級別評定這個難題,采取自己擬定、組織初定、公示審定的工作模式。自己擬定,就是要求參與風險點查找的相關同志,自己擬定自己的崗位、科室的風險等級。對于查找風險點真實可信的崗位,采信擬定人擬定的風險等級;對于查找風險點明顯不屬實的風險崗位,由防控領導小組組織重新查找并直接審定風險等級;對于風險點查找真實可信,只是評定等級與防

第4篇

一、統一思想、加強領導,廣泛營造廉政風險防控氛圍

一是思想認識到位。我會黨組先后組織學習了中央和省、市有關廉政工作文件和規定,學習各級領導的重要講話精神,領會精神實質,自覺把思想統一到加強廉政風險防控管理工作上來,預防和控制黨員干部失誤,以制度保持黨員干部的清正廉潔,從源頭上預防腐敗。通過學習,克服“與己無關”、“本崗位無風險點”等模糊認識,大家提高認識,統一思想,了解并掌握查找風險點的原則和方法,充分認識排查崗位廉政風險的重要意義。二是組織領導到位。我會成立了由黨組書記任組長,分管領導任副組長,辦公室負責人為成員的廉政風險防控工作領導小組,下設辦公室,負責我會廉政風險防控管理工作的組織協調及日常工作,確保組織實施落到實處,形成了主要領導親自抓、分管領導協助抓的良好氛圍。三是宣傳教育到位。召開廉政風險防控管理工作動員會,通過講案例擺事實,全體干部職工深刻領悟“認識不到風險是最大的風險”,自覺參與到廉政風險防控管理工作中來,主動查找風險點。

二、周密部署、積極排查,準確查找廉政風險點

1、制定方案、穩步推進。根據文件精神,結合我會實際,制定并下發了《lj縣婦聯廉政風險防控管理工作實施方案》,明確了廉政風險防控管理的指導思想和目標任務、實施的主要對象、工作內容和方法步驟以及工作要求,分步驟、分階段周密部署此項工作。

2、積極排查、深入查找。緊密結合工作實際,通過自己找,他人幫,集體擺,領導點等形式,深入查擺思想意識、制度機制、崗位職責、工作流程和外部環境等廉政風險。

3、注重分析,征求意見。定期召開會議,聽取履行職責、工作環節和具體措施等情況匯報,并進行認真分析,扎

實開展崗位廉政風險排查,查找崗位廉政風險點。經過多方征求意見,反復研究,最終6個風險點提交到黨組會議審核,并按風險發生幾率或危害損失程度,確定風險等級。

三、 制訂措施、強化監控,嚴密防范廉政風險

1、制訂防控措施。在確定重要風險崗位和風險等級的基礎上,按照辦工作崗位廉政建設總要求,對照法規、政策,按照思想道德風險、制度機制風險、崗位職責風險、業務工作的流程環節以及外部環境等五個方面,分類制訂防范措施和制度,對已有的相關工作制度和規程,按照廉政風險防范要求進一步補充完善,使各項廉政風險防控措施充分匯集民智、反映民情、體現民意,切實做到風險定到崗、制度建到崗、責任落到人。經整理匯總,對確定的6個廉政風險點制訂了6條相應的防控措施。

2、開展公開承諾。領導干部、中層干部以及其他工作人員,通過自查自找和征求意見,對廉政風險點和防范措施在一定范圍進行公示,使全體干部職工互相監督。加強研究分析,廣泛聽取意見,制定防控機制,明確工作責任,狠抓具體落實。同時,要求每名干部職工,依照個人的崗位職責,職務安排等情況,進行廉政風險防控公開承諾。

3、進行實時監控。一是建立廉政風險監督渠道。今年以來,我會制定和完善了公務用車、財務報銷、公務接待等6個制度。二是強化監督考核機制。把廉政風險排查和防控工作納入機關作風效能建設、年度目標任務考核和黨風廉政責任制考核范疇,管好干部,防患未然,做到關口前移,確保黨員干部零違紀,實現對廉政風險有效地防控。

四、 積極防控、注重效果,努力提升部門新形象

通過開展廉政風險防控管理工作,我會全體干部職工找準了在工作中存在的主要問題,明確了發展思路和今后的努力方向,努力把風險點變為安全點,使機關干部的風險意識得到了強化,工作作風進一步轉變,隊伍建設得到了加強。

1、增強了廉政風險防范意識。在崗位廉政風險防控體系建設中,經過學習動員、相互討論、崗位查找、措施制定、廉政承諾,每一位黨員干部都接受了一堂生動的廉政教育,進一步澄清了部分工作人員思想上的誤區和模糊認

識,進一步提高了對各自工作崗位重要性的認識,進一步明確了廉政風險防控體系建設是樹立“廉潔型機關”形象、履行“服務型機關”職能的需要。

第5篇

一、主要做法

(一)領導重視,健全組織。為切實抓好我社廉政風險防控機制建設工作,根據縣紀委的安排部署,我社及時召開機關干部職工大會傳達全縣廉政風險防控機制建設工作會議精神,縣聯社主任作動員講話,紀檢組長全面安排、布置我社廉政風險防控工作。成立了由縣社主任任組長、紀檢組長任副組長,各股室負責人為成員的縣供銷社廉政風險防控機制建設工作領導小組。領導小組下設辦公室于縣聯社辦公室,由縣社黨支部副書記、社辦公室副主任兼任領導小組辦公室主任,具體負責日常工作。制定了《羅江縣供銷社廉政風險防控機制建設實施方案》,使該項工作做到有計劃、有步驟地落實。

(二)大力宣傳,營造氛圍。廉政風險點查找是一項嶄新的工作,要求高、涉面廣,時間緊、任務重。工作中,我社緊密結合工作實際,切實加強宣傳教育,提高全社干部職工的思想認識,形成工作合力??h社于1月26日召開全縣供銷社系統廉政風險防控工作動員會,層層落實會議精神和工作任務,做到領導高度重視,組織機構健全,工作重點明確、目標任務具體;通過召開會議、印制文件資料、設置宣傳欄等形式,對廉政風險的定義、風險防控的主要措施、如何開展風險防控工作等方面進行了詳細的宣講,讓干部職工學習、了解、掌握廉政風險防控管理知識,有效地防止腐敗行為發生。

(三)嚴格程序,認真查找。在工作中,我社以查找崗位風險、業務流程風險、單位風險為突破口,按照規定的程序、環節、要素逐一查找,并及時進行公示,做到“風險定到崗,制度建到崗,責任落到崗”,保證實效。重點圍繞社有資產的管理、處置、使用,履行政府委托的行政職能,干部選拔任用,大額經費開支,大宗物品采購等方面,從縣供銷社領導班子、股室、干部職工個人三個層面查找存在或潛在的廉政風險點。填寫“縣供銷社(領導班子)廉政風險防控承諾表”;填寫“股(室)廉政風險點和防控承諾表”,各股(室)負責人認真查找本股(室)的制度機制風險和崗位職責風險;填寫“縣供銷社個人廉政風險點和自我防控承諾表”,從領導干部到一般工作人員,每個人結合工作職責,認真查找個人的思想道德風險和崗位職責風險。全系統通過自身找、相互幫、領導提、集中評、組織審,分別在重大事項決策、重大項目安排、大額資金使用權、股級干部任免、新黨員發展、辦公用品采購管理、車輛日常維護管理、公務接待管理、印章管理、檔案管理、專合社組建管理、再生資源回收利用管理等環節查找出23個方面的廉政風險點,表現形式55個。

在廉政風險點評估工作上,做到“三做到”。一是做到高度重視。主要領導切實履行好第一責任人的職責,親自抓、親自過問,分管領導親自做、具體做好;二是做到措施有力。在班子會上定期研究,以會議、書面兩種方式安排布置工作,開展宣傳教育,做到全員參與,從領導班子到各股室到干部職工個人,開展溝通交流,相互學習,相互借鑒,共同推進工作;三是做到客觀實在。對廉政風險點的評估定級,一律根據風險點的關注度、影響力、涉及面,產生腐敗的可能性及危害程度,將風險點確定為a、b、c三個等級。先后采取干部職工議推,分管領導初步審查,縣社廉政風險管理領導小組初評,領導班子集體研究審核,縣社主任簽字、蓋章等程序對23個方面的廉政風險點進行了全面評估。共評出4個a級風險點、7個b級風險點和12個c級風險點。并順利通過縣聯系指導組、縣紀委督導組審查。

(四)建立風險預防機制

1.完善措施。在查準、查全、查深廉政風險的基礎上,整合資源,建立供銷社廉政風險信息庫,對可能在行政、業務、管理、崗位等環節上發生的廉政風險情況進行常態化分析,建立廉政風險分析機制;完善預防廉政風險的工作機制,在認真梳理單位職責權限、業務流程和規章制度的基礎上,根據工作實際,建立健全在重大決策、重要人事任免、重大事項和大額資金使用等方面的議事規則、工作程序和規章制度。

2.建立機制。要求干部職工在廉政方面做出廉政承諾,風險等級評估,組織全體干部職工進行自查自糾,將廉政工作情況進行公開,對梳理出來的問題和業務流程、辦事程序,向單位職工和群眾進行公示,實行“陽光”操作;建立問責制,對已經審核的廉政風險,凡因制度不健全、工作不到位,導致廉政風險發生的,將一律按照黨風廉政的有關規定及《四川省行政機關責任追究制度》等要求,嚴格問責處理。

目前,縣供銷社已完善制度5項,保留制度15項,正在制定促進全縣農民專業合作社發展和推進全縣農村再生資源回收體系建設的制度。

二、工作成效

開展廉政風險防控管理工作,極大的提高了我社干部職工的廉潔從政意識,促進了機關行政效能建設,切實轉變了全體干部職工的工作作風,為推進供銷社各項工作提供了有

力保障。三、存在的問題

第6篇

一、指導思想

以科學發展觀為指導,堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”方針,通過開展風險評估,摸清底數、明確責任、強化措施、精準防治,有效控制事故風險,及時消除安全隱患,規范基層風險管理,落實“一案三制”,提升全市事故災難應急處置能力,為建設宜居幸福的現代化國際城市營造良好的安全環境。

二、工作目標

鎮街的風險評估完成率達到90%以上;各有關部門對本行業(領域)進行風險評估,重點行業(領域)完成率達到80%以上。重點風險目標得到有效防控,安全隱患及時進行整治,基層應急管理進一步規范,應急處置能力得到提升。

三、工作內容

各級各部門要結合本地區、本行業(領域)的安全生產實際,按照《基層安全生產風險評估導則》(見附件1)要求,做好風險評估和風險控制。

(一)前期準備

各級各部門應制定風險評估工作方案,分區域、分行業落實責任單位和人員,明確評估對象與范圍,確定方法程序和時限要求,組建評估組;收集相關法規、標準和事故案例等資料。

(二)風險評估

各級各部門按照確定的評估程序開展風險評估,認真梳理地區、行業(領域)的風險類型和級別,明確防控目標,核查應急資源。

識別風險類型。在合理劃分評估單元的基礎上,梳理危險有害因素,明確危險點,識別風險類型。上級網格要以鎮街、行業、主要生產經營單位等下一級網格為基礎,結合評估對象所在地理位置、自然條件、行業特點、危險有害因素分布及狀況等劃分評估單元;從廠址、總平面布置、建構筑物、物質、生產工藝與設備、公用工程及其輔助設施、作業環境、安全管理等方面進行危險有害因素辨識。

分析風險程度。加強事故隱患較多單位、危險源較集中區域、高危行業的風險分析,重點做好風險承受能力與控制能力的分析。依據同類(或相近)企業發生的事故案例進行類比分析,對高危行業采用重大事故模擬分析,并結合危險、有害因素及周邊情況進行定性、定量分析,根據分析結果,確定可能受影響的周邊單位和人員。風險承受能力的分析可從風險影響范圍內人群的心理素質、防災應急知識、經濟能力,設施的承受能力等方面進行,可采用情況報告、專家分析和專項調研等方法。風險控制能力的分析可從預警預測能力、應急預案、應急組織體系、應急處置能力、應急資源保障水平等方面進行。可選擇安全檢查表法、預先危險性分析、作業條件危險性評價法、事故后果模擬分析法等定性、定量評價方法。

評定風險等級。評估風險因素導致事故發生的可能性及其嚴重程度,可利用LSR等方法判定風險級別。

形成評估結論。提出危險有害因素引發各類事故的可能性及其嚴重程度的預測性結論,給出評估對象在評估條件下是否與國家有關法律法規、標準、規章、規范的符合性結論。明確評估對象可能存在的主要事故類型和危害程度,確定重點防控目標。

(三)風險控制

各級各部門針對評估中梳理出的隱患風險,要加強整改防控并積極落實相關應對措施。

加強防控,及時預警。各級各部門要指導督促企業結合安全隱患自查自糾和風險監控點上報,明確風險目標并加強防控;對于新發現的重大危險源,要按規定程序立即報區市安全監管等部門;對于重大隱患,要立即采取必要的預警防控措施,并在第一時間報至上級有關部門核實。

落實責任,及時整改。各級各部門要對評估分析出的安全隱患和風險實施分級管理,落實屬地安全管理責任、部門監管責任以及安全隱患和風險點單位的主體責任,各級領導要加強對基層定點單位的監督檢查。針對安全隱患和風險,要及時制定整改防控措施并積極落實。

完善預案,核實資源。針對評估中核實的隱患和風險,制定科學應對措施,調整完善有關應急預案;依據應急能力與風險相適應的原則,落實各類應急資源;規范基層應急管理,提升應急處置能力。

(四)評審總結

各級各部門按期完成評估報告的編制并報至上級主管部門。上級主管部門要組織專家對評估報告進行評審。各級各部門完成評估后,要及時在網格化監管平臺提報評估報告及工作總結。

四、工作步驟

結合我市安全生產工作安排,年風險評估工作按“準備、評估、評審、總結”四個階段進行:

(一)準備階段(時間:4月30日前)

各級各部門制定風險評估工作方案,落實責任人員,明確評估對象與范圍,確定方法程序和時限要求,組建評估組;收集相關法規、標準等資料和相關事故案例等內容。

(二)評估階段(5月1日至6月10日)

各鎮街應在5月15日前完成本轄區風險評估,并將風險評估報告提報至市政府安委會辦公室;各有關部門于5月25之前完成本行業(領域)的風險分析;在6月10日之前完成本網格的風險評估,形成風險評估報告,并上報市政府安委會辦公室。

(三)評審階段(6月11日到6月30日)

市政府安委會將于6月底前組織有關部門及專家完成對各鎮街及各有關部門的風險評估報告的評審工作。

(四)總結階段(7月1日到7月10日)

各鎮街及各有關部門要結合評審意見對風險評估報告進行修改完善。各級各部門須于7月3日前通過網格化系統提報本網格的風險評估報告和工作總結。

五、保障措施

(一)加強領導,落實責任。各鎮街及各有關部門要高度重視,成立風險評估工作領導小組。在組織領導本級網格風險評估工作的同時,指導督促下一級網格落實風險評估責任,鼓勵引導社區級網格開展風險評估。

(二)統一部署,分級實施。各級各部門要制定工作方案,統一部署風險評估工作。根據本地區、本行業(領域)的特點、企業類型、危險有害因素分布及狀況等情況,做好分級實施的工作安排,合理分配任務,逐級負責落實,有計劃、有組織、有步驟地開展評估工作。

(三)完善機制,鞏固提升。各鎮街及各有關部門要從實際情況出發,切實推進評估工作長效機制建設,總結制定適合本地區、本行業的評估實施方案,確定每年年底前完成基層安全生產風險評估,為制定下一年度的安全生產工作計劃提供支撐,推動安全生產重點工作的深入開展,消除隱患,防范風險,落實應急措施,促進安全生產應急能力大幅提升。

第7篇

一、分中心把廉政風險防控工作擺上重要位置,作為一項事關全局的大事來抓。分中心成立了由主任任組長,副主任副組長,各科室負責人為成員的住房公積金管理廉政風險防控工作領導小組,下設辦公室,安排專人負責防控工作。

二、分中心認真對照上級有關文件要求,緊密結合自身實際,在廣泛征求意見的基礎上,制定了《縣住房公積金廉政風險防控的實施方案》。

三、根據《住房公積金廉政風險防控指引》要求,認真查找單位科室和個人在“挪用住房公積金、截留住房公積金、違規確定繳存比例和繳存基數、違規審批提取、違規發放個人貸款、違規購買國債、違規儲存資金、財務管理違規、違規采購和處置固定資產、違規錄用人員、違規管理信息數據”等十二個風險類型,三十四個風險點,確定各個工作崗位的風險點和防控措施。

四、分中心針對查找出來的風險點,逐一抓好落實并進行了排查。

1、分中心按照市中心授權開展工作,權限職責分工明確,無挪用住房公積金情況。

2、住房公積金繳存基數調整,每年一季度進行,嚴格執行“保低控高”政策。但困難企業停繳未辦理緩繳手續,將逐步完善。

3、住房公積金提取按照《市住房公積金提取管理辦法》,分中心印制了大量“提取須知”,明確告知提取要件在“新聞網”等官方網站進行宣傳,實行陽光操作,提取材料由業務科審核原件,保證材料合法有效,負責人復核審批,業務人員審驗并辦理。

4、資金存儲按規定開設帳戶,今年對分中心所有帳戶進行了清理,按照精減原則,經市中心批準每個銀行只保留了一個銀行賬戶。

5、財務管理嚴格按規定操作,會計、出納、財務章分開管理,定期大額存單專人保管、存取三人經辦,無收費項目,無小金庫,經費支出需經手人、審核人、審批人簽字方可支付,大額自己支付超過5000報市中心批準,會計檔案由專人設檔案室保管。

第8篇

一、抓好基礎工作

召開黨委會、學習文件、部署工作。成立工作領導小組和領導小組辦公室,為本項工作的順利開展提供組織保證。召開動員大會,組織參會人員學習文件、提出要求。要求黨員干部通過學習文件,領會精神,意識到廉政風險的客觀存在與現實危害,不斷提高自身加強廉政風險防范的自覺性和主動性。要求黨政班子成員,各股室人員結合實際,圍繞行政許可與審批,資金審批使用,干部人事管理,墻革收費等風險崗位開展自查,查崗位職責風險,不履行或不正確履行職責的因素;查業務流程風險,由于工作程序和個人自由裁量空間過大,可能造成權力失控和行為失控因素;查制度風險,由于工作制度,工作時限,標準、質量都有缺陷,導致行政行為失控因素;查外部風險。研究制定了《縣工經委開展風險崗位廉能管理規范工作實施方案》,填報了風險崗位識別防控表1、2、3、4等表格,建立了信息檔案。

二、自查工作

我委對本委8名黨政班子成員,5個股室的崗位風險進行了自查,查出班子成員工作風險24個,外部環境風險8個;查出各股室工作風險9個。并對查找出來的風險進行了認真梳理,評估為3級風險,評估登記后,將風險點實行公示,自覺接受群眾監督。還剖析了會產生風險的原因,為提出風險崗位管理要求,制定風險崗位廉能規范條例提供依據。

第9篇

一、加強領導,迅速部署

針對我縣實際情況,在第一時間召開了全局干部職工會議,傳達學習上級部門文件精神,對排查治理工作進行了再安排再部署,制定了工作方案,成立了整治領導小組和督察組,確保安全風險隱患排查整治落實到位,整治工作取得實效。

二、突出排點,扎實開展隱患整治

以食品生產企業、學校食堂和旅游景區食品安全、嬰幼兒輔助食品、銷售自制藥酒的餐飲單位等為重點,扎實開展隱患排查整治。

(一)開展食品生產企業檢查。由于疫情影響,截至目前,執法人員對轄區內2家食品品生產企業進行了食品安全風險隱患排查工作,對生產過程中存在的突出問題和風險隱患進行認真排查整治,重點檢查企業資質、原輔料采購查驗、生產過程控制、生產記錄、出廠檢驗、標簽標識、從業人員管理、不合格品管理等各項制度的落實情況。

(二)開展學校食堂食品安全檢查。將全縣28所學校食堂、和學校超市、校園周邊食品經營者等作為重點,扎實開展隱患排查整治,從業人員健康體檢、食品原輔料采購把關和進貨查驗記錄、食品貯存、食品加工制作、餐飲具清洗消毒、食品留樣、設施設備維護等作為重點,加大監督檢查力度,深入排查食品安全風險隱患,嚴查食品安全主體責任落實不到位、風險防控不到位、問題整改不到位等情況。確保廣大師生舌點上的安全,嚴防學校及群體性集中就餐場所發生群體性食物中毒事故。對轄區內117戶旅游景區食品經營戶進行了食品安全風險隱患排查和疫情防控工作監督檢查.

(三)、開展食品銷售和餐飲服務環節及旅游景區食品安全風險隱患排查

認真落實食品安全監督抽檢任務工作,充分發揮檢驗監測的技術支撐作用,有效發揮食品藥品快檢設備的作用,為精準有效監管提供依據。開展食品銷售、餐飲服務環節食品抽檢和快檢工作,做好食品安全隱患排查。截止目前,共檢查食品銷售466家,大型商超6家,餐飲服務提供者614家,旅游景區食品經營戶117家,網絡食品第三方平臺1家。

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